为进一步规范和加强招商引资工作经费管理,提高资金使用效益,瑞金市积极开展招商引资工作经费使用专项检查。此次检查聚焦2021年以来的经费使用情况,全面排查问题,强化监管措施,确保经费合理合规使用。
深入自查堵漏洞。前期,市纪委监委在监督检查中发现部分乡镇和单位存在虚列商务接待事项套取招商引资工作经费等问题。为举一反三,市纪委监委组织全市各乡镇(街道)、部门(单位)开展自查自纠。自查发现,部分单位在招商经费使用上存在诸多问题。在接待方面,无公函接待、“一函多餐”现象突出,如拔英乡、沙洲坝镇等部分招商引资接待无正式公函,还有单位存在一张公函报销多天住宿费情况。同时,未录入“三公”消费平台问题也较为普遍,瑞林镇、拔英乡等多个乡镇的部分招商引资接待费用未按规定录入。此外,商务接待超标准以及扩大经费使用范围、未专款专用的问题也不容忽视,涉及17个单位,资金达99.6万元,像红旗街道、武阳镇等将招商引资经费用于单位日常办公开支。
限期整改严纪律。市审计局、市商务局、市财政局组成联合检查组,对2021年以来招商引资工作经费使用情况自查“零报告”“零问题”或者问题避重就轻的47个单位进行重点检查,其中包括5个乡镇、37个市直单位、2个驻市单位和2个国有企业。重点检查采取现场检查和送审检查相结合的方式,全面审查经费使用是否符合《瑞金市招商引资工作经费管理办法(试行)》规定的支出范围,是否存在截留、挪用、虚列支出等问题。针对检查中发现的问题,瑞金市分类制定整改方案,限期整改。对资金监督管理使用方面的薄弱环节,及时加以纠正和防范。一旦发现专项资金被侵占、挤占、专款不专用或被套取、侵吞的情况,立即进行整改,涉嫌违纪违法的,及时移送相关部门处理。单位整改结束后,需将整改情况报财政部门,确保整改工作落实到位。
强化措施促规范。一方面,市财政局联合市商务局重申招商引资经费管理使用的相关纪律要求,强化审核审批,督促各单位严格落实相关文件要求,确保专款专用。另一方面,加强日常监管,按照规定每半年对招商引资专项经费安排情况进行一次票证审核,并定期联合多部门开展检查,对审查发现的问题线索及时移交纪检监察机关处理。同时,认真梳理分析存在的共性问题,研究完善风险防控制度,全面规范招商引资工作经费管理使用。